2014年度西安市统计局决算
一、西安市统计局概况
(一)西安市统计局的主要职责:
1.贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标准,起草有关地方性法规和规章草案,拟订地方统计调查制度和统计改革发展规划并组织实施;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2.组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查;核算全市及各区县地区生产总值;收集、整理和提供国民经济核算有关资料,监督管理各区县国民经济核算工作。
3.会同有关部门拟订重大市情市力普查方案,组织实施全市人口、经济、农业等有关普查,汇总、整理和提供有关统计数据。
4.组织实施全市一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
5.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全市性基本统计资料;发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,加强对全市统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。
6.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;建立健全全市经济社会发展的统计监测和评价体系,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与对区县、市级部门的考核评价工作。
7.依法管理各部门统计调查项目和统计标准,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;依法监督管理涉外调查活动。
8.指导全市统计专业技术队伍建设、统计教育和培训;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。
9.建立健全并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用。
10.组织指导全市统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。
11.承办市政府交办的其他事项。
(二)西安市统计局的决算单位构成:
西安市统计局设行政单位1个:事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位2个。
纳入西安市统计局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
西安市统计局 |
行政单位 |
2 |
西安市社会经济调查中心 |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
西安市统计局普查中心 |
参照公务员管理事业单位 |
二、2014年度西安市统计局决算表
1、收支决算总表
西安市统计局2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1873.16 |
一、一般公共服务支出 |
1888.56 |
一、基本支出 |
1210.27 |
|
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
998.64 |
|
二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
105.02 |
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三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
106.61 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
678.29 |
|
五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
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六、其他收入 |
23.90 |
七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
654.51 |
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八、社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
7.06 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
16.72 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
1897.06 |
本年支出合计 |
1888.56 |
本年支出合计 |
1888.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
27.61 |
年末结转和结余 |
36.11 |
年末结转和结余 |
36.11 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
27.61 |
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|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
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收入总计 |
1924.67 |
支出总计 |
1924.67 |
支出总计 |
1924.67 |
|
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
西安市统计局2014年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1880.23 |
1210.27 |
669.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1880.23 |
1210.27 |
669.96 |
|
20105 |
统计信息事务 |
|
1210.27 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
|
1210.27 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
|
|
487.18 |
|
2010506 |
统计管理 |
|
|
9.07 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
|
|
173.71 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
西安市统计局2014年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1880.23 |
1210.26 |
669.96 |
|
301 |
工资福利支出 |
998.64 |
998.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
225.00 |
225.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
615.44 |
615.44 |
|
|
30103 |
奖金 |
138.91 |
138.91 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
2.27 |
2.27 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
17.02 |
17.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
752.53 |
105.02 |
647.51 |
|
30201 |
办公费 |
79.26 |
38.33 |
40.93 |
|
30202 |
印刷费 |
39.13 |
0.39 |
38.74 |
|
30203 |
咨询费 |
1.9 |
|
1.9 |
|
30207 |
邮电费 |
25.03 |
3.52 |
21.51 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30210 |
差旅费 |
9.84 |
0.97 |
8.87 |
|
30211 |
因公出国(境)费 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30212 |
维修(护)费 |
15.37 |
10.14 |
5.23 |
|
30213 |
租赁费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30214 |
会议费 |
27.01 |
0.80 |
26.21 |
|
30215 |
培训费 |
25.17 |
4.62 |
20.55 |
|
30216 |
公务接待费 |
5.64 |
3.19 |
2.45 |
|
30218 |
劳务费 |
461.32 |
23.46 |
437.86 |
|
30220 |
工会经费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
52.65 |
9.59 |
43.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
106.61 |
106.61 |
|
|
30304 |
生活补助 |
21.09 |
21.09 |
|
|
30307 |
住房公积金 |
84.38 |
84.38 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
7.07 |
|
7.07 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
7.07 |
|
7.07 |
|
310 |
其他资本性支出 |
15.38 |
|
15.38 |
|
30102 |
办公设备购置 |
0.38 |
|
0.38 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
15 |
|
15 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
60.84 |
2.54 |
52.64 |
52.64 |
|
5.65 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组1个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计1 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量8辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计32批次 ,公务接待累计437人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1924.67万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1873.16万元。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入23.90万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中:旅游调查经费7.5万元;目标考核公众满意度调查经费16.40万元。
(3)上年累计结转27.61万元,为以前年度尚未列支,结转到当年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1924.67万元。包括:
(1)基本支出1210.26万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出998.64万元,对个人和家庭的补助支出106.60万元,商品和服务支出105.02万元。
(2)项目支出678.30万元。主要包括专项统计业务资金487.19万元,统计管理专项资金9.07万元,专项普查活动173.71万元,其他统计信息事务支出8.33万元。
(3)年末结转结余36.11万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年公共预算财政拨款支出决算1880.23万元,其中:基本支出1210.26万元,项目支出669.96万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(1)行政事业单位的基本支出1210.26万元。其中:行政运行开支1210.26万元。
(2)项目支出669.96万元。主要包括专项统计业务资金487.18万元,统计管理专项资金9.07万元,专项普查活动173.71万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2014年度公共预算财政安排的“三公经费”支出60.84万元,其中,因公出国(境)费用2.54万元,公务车辆购置及运行维护费52.65万元,公务接待费5.65万元。
1.因公出国(境)费用2.54万元主要用于,到国外参加培训、学习以及学术交流。较去年同比下降82%,团组批次和人数分别同比下降67%和67%。
2.公务车辆购置及运行维护费52.65万元主要用于,公务活动油料购置和车辆维修、以及过桥过路费和车辆保险购置费等。
3.公务接待费5.65万元主要用于,因公来我市指导检查工作的国家局、省局领导及工作人员,接待兄弟市统计局来我局进行调查和考察学习的人员,接待区县统计局来市局因办理公务而耽误就餐的人员。较去年同比下降40%。